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    海亮集團助推浙江省上市公司內部審計開啟新篇章

    11月15日,由浙江省內部審計協會主辦的“浙江省內部審計協會上市公司分會成立大會暨上市公司內審經驗交流論壇”圓滿召開。


    在內審協會領導、知名內審專家、著名上市公司代表、市場中介機構代表等業界大咖的見證下,浙江省內部審計協會上市公司分會正式成立。海亮集團副總裁傅懷全當選分會首任會長,作為企業家代表——海亮集團董事長兼總裁曹建國做了專題發言。


    海亮集團作為一家中國500強企業(居第109位)、中國民企500強企業(居第22位),目前擁有海亮股份、海亮教育、海亮國際三家上市公司,分別在A股、美國納斯達克和港股上市。海亮集團在企業內部審計上有一套自己的經驗,獲得過“全國內部審計先進單位”稱號,旗下子公司海亮股份則剛剛入選“2017浙江上市公司內控30強”榜單。


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    成立儀式

     

    據了解,浙江省內部審計協會上市公司分會是代表全省440余家上市公司的內審組織社會團體,這是國內第一個專門由上市公司組成的內部審計協會,其成立在內審行業是首開先河。


    上市公司本身作為實體經濟的優秀代表,在當前經濟形勢下尤顯重要,內審工作對上市公司優化治理結構、加大風險防范和弘揚正氣起著重要作用。

     

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    大會成立儀式中,浙江省審計廳副廳長陳煥昌,海亮集團董事長兼總裁曹建國,新任分會會長、海亮集團副總裁傅懷全等分別做了精彩發言。

     

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    ▲省審計廳副廳長、巡視員、浙江省內部審計協會會長陳煥昌做專題演講

     

    陳煥昌祝賀分會成立,并提出在當前形勢下內審需有效控制上市公司面臨的七大風險:經營合法、政策合規、流動性、資產質量、舞弊、成長性及信息披露不規范;為了保障內審工作有效開展,企業需要具備四點保障:良好的風險控制環境、穩健的風險控制文化、完善的風險控制制度和內審成果有效運用;他同時對分會工作提出了五點要求:發揮橋梁紐帶作用;開展各種活動、培訓、案例分享;規范操作流程;逐步建立行業風險提示清單,及時提示風險等。

     

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    ▲海亮集團董事長兼總裁曹建國做代表發言

     

    曹建國表示將進一步提高認識,重視內審的地位及作用;不斷完善體系,充分發揮內審價值,防范風險。

     

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    ▲海亮集團副總裁傅懷全出任分會首任會長

     

    傅懷全表示,分會將不辜負全體會員的信任和重托,發揚省內審協會的優良傳統,匯集各方智慧,共同打造上市公司內部審計的優秀平臺。

     

     

    主旨演講

     

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    ▲浙江工商大學教授、上市公司獨立董事王寶慶做精彩演講

     

    大會進入了隨后的主旨演講環節。浙江工商大學教授、上市公司獨立董事王寶慶上臺分享了以“內審:企業家成長的搖籃”為題的精彩演講,他表示內審人員與企業家一樣需要將智商、情商、愛商有機結合。

     

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    杭州鋼鐵集團有限公司黨委委員、紀委書記嚴衛華做精彩演講

     

    杭州鋼鐵集團有限公司黨委委員、紀委書記嚴衛華介紹了由紀檢監察、審計、監事、巡察和風控組成的“五位一體”的大監督體系在杭鋼集團發揮的作用和成效。


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     中國銀河證券投資銀行部杭州部總經理、保薦代表人秦敬林做精彩演講

     

    中國銀河證券投資銀行部杭州部總經理、保薦代表人秦敬林總結了上市公司面臨的股票質押、公司債券違約和前期并購商譽減值的三大主要風險;并深刻剖析其產生的主要原因。

     

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    ▲物產中大集團股份有限公司審計內控法務部副總經理、浙江省內部審計實務專家陳敏凡做精彩演講

     

    各位企業內審代表也將各公司內審工作特色做了分享,物產中大集團股份有限公司審計內控法務部副總經理、浙江省內部審計實務專家陳敏凡介紹了在“集中分級管理”的審計體系下,內審價值的主要體現。


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     ▲浙江正泰電器股份有限公司審計部總經理徐奭做精彩演講

     

    浙江正泰電器股份有限公司審計部總經理徐奭介紹了三道防線在風險防控領域取得的有效成果,并利用風險量化模型和大數據分析體系推動審計的創新和轉變。


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     ▲浙商證券股份有限公司副總裁、首席風險官高瑋博士做精彩演講

     

    浙商證券股份有限公司副總裁、首席風險官高瑋博士介紹了在風險防控和公司市值維護中內審的運作方式及發揮的重要作用。

     


    圓桌會議

     

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    ▲從左至右:傅懷全、秦敬林、王寶慶、陳煥昌、嚴衛華、丘立濤

     

    在由傅懷全主持的圓桌會議當中,審計廳副廳長陳煥昌、浙江工商大學王寶慶、杭鋼集團紀委書記嚴衛華、銀河證券杭州部總經理秦敬林、美國上市的海亮教育(HLG)董秘丘立濤等針對上市公司內部審計工作現狀及未來發展趨勢進行了精彩的互動交流。

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